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楚雄州发展和改革委员会

楚雄州发展和改革委员会关于2022年度预算执行情况和其他财政收支情况审计发现问题整改情况

2023年2月6日至3月6日,楚雄州审计局对楚雄州发展和改革委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,审计后反馈问题主要为:贯彻落实会议费、培训费只减不增要求不到位;“其他应付款”挂账未处理;会计基础工作不规范;资产卡片信息不完整等问题。

楚雄州发展和改革委员会高度重视上述审计提出的问题,积极采纳审计建议,按照审计的要求及时进行了整改:

一是强化思想认识,深化作风革命,严格政策执行。严格执行财经法规,严格落实过“紧日子”要求,对“三公”经费支出严格审核把关,严格控制一般性支出,进一步精简会议、优化培训,严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出,确保不超上年决算数。

二是组织单位财务人员和相关科室分析研究,对结转的“其他应付款”进行全面的清查,并及时清除往来款挂账。

三是加强会计基础工作,提高会计核算工作水平,严格执行财务管理制度。加强对报销凭证完整性审核,对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。

四是严格执行《财政部关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》和省、州工作要求,及时对全委资产进行登记完善资产使用部门、使用人等信息,确保资产卡片信息完整。

2023年9月26日